订单:SCZG-3713022025379619,于:2025-04-29 09:49进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-3713022025379619 二、项目名称:办公用品采购 三、成交信息供应商:临沂旗胜文化用品有限公司
供应商地址:山东省-临沂市-兰山区-山东省临沂市兰山双岭路与宏大路凯歌文化城502
成交金额:3849.00,大写(人民币):叁仟捌佰肆拾玖元整
四、主要标的信息序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
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1 | 电水壶 | 金灶/KAMJOVE E7 电水壶 0.23L/橙色/单层不锈钢 | 金灶/KAMJOVE | E7 | 1 | ¥580.0000 | ¥580.00 |
2 | 插排 | 公牛/BULL GN-604 插排 | 公牛/BULL | GN-604 | 5 | ¥68.0000 | ¥340.00 |
3 | 插排 | 公牛/BULL GN-603 插排 | 公牛/BULL | GN-603 | 10 | ¥56.0000 | ¥560.00 |
4 | 激光笔 | 得力/deli MA302 绿光 激光笔 | 得力/deli | MA302 绿光 | 6 | ¥55.0000 | ¥330.00 |
5 | 消毒液 | 滴露/Dettol 静电吸尘剂3.8L 消毒液 | 滴露/Dettol | 静电吸尘剂3.8L | 2 | ¥55.0000 | ¥110.00 |
6 | 订书机 | 得力/deli 0290 订书机 | 得力/deli | 0290 | 2 | ¥52.0000 | ¥104.00 |
7 | 收纳箱 | 得力/deli 782 收纳箱 | 得力/deli | 782 | 10 | ¥50.0000 | ¥500.00 |
8 | 翻页笔 | 得力/deli 2802 翻页笔 | 得力/deli | 2802 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
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